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    Amazon FBA 全欧站点税务分析
    发表于 2019-03-20 浏览:
    文章导读:由于海外仓的使用能够让FBA卖家节省运输成本,提高运输效率,亚马逊鼓励卖家更多地使用其在不同欧盟国家的海外仓。然而这也导致了一些税务支出。 针对B2C商家在使用海外仓时面临...
     

      由于海外仓的使用能够让FBA卖家节省运输成本,提高运输效率,亚马逊鼓励卖家更多地使用其在不同欧盟国家的海外仓。然而这也导致了一些税务支出。

      针对B2C商家在使用海外仓时面临的一些重要的问题,我们将在这里进行说明。

     

      1. 国外注册

      只要您使用了亚马逊在某个国家的海外仓,您就必须在当地注册税号。为此您需要带着公司营业执照、身份证等各种材料,经过翻译之后提交给当地的主管税局。

      2. 发货国原则

      您的货物将不仅仅从德国发出,也有可能从亚马逊在其他国家的仓库发出。这里涉及到B2C发货的基本原则:从哪里发货,就在哪里交税。比如说,一件物品从波兰发出,则需要在当地缴纳增值税(常规税率为23%)。但是也有以下例外情况:

      (1)您已经超过了收货国的远程销售门槛。在这种情况下您必须按照正确的税率在收货国缴纳增值税。

      3. 货物转移登记

      您的货物不仅仅是从德国运往其他国家,亚马逊也会在各个仓库之间转移货物,以便将货物放在离终端消费者最近的仓库。这就是所谓的内部转移。这种货物转移也必须进行纳税申报!税基是采购价或者生产成本。

     

      主要涉及到以下文件或表格:

      (1)增值税预申报:除了向终端消费者销售产品外,货物转移也需要在增值税预申报中说明。

      (2)货物转移登记:目前大多数B2C卖家都不知道的是,您需要在所有已经注册了税号的国家进行货物转移的登记。

      (3)备考报表:每次货物转移基本上相当于从您的其中一个海外仓到另一个海外仓的跨境B2B交付,对于这些交易您需要制作备考报表来记录。

      (4)贸易统计:如果您的货物超过了一定的价值,您需要提交额外的Intrastat声明。(小睿补充:Intrastat用来统计欧盟境内发生的跨国货物转移,同时也越来越多地被用来检查潜在的增值税欺诈行为)

      4.各国特殊之处

      德国的增值税预申报相对比较简单,只需要登记总计(净)销售额就可以了。

      然而在大多数欧盟国家,这个往往要复杂得多。

      -在波兰还要求卖家提交税务标准审计文件(SAF-T)。SAF-T是一个包含了与波兰有关的所有交易的XML格式的文件,例如收件人以及其地址等信息必须列在上面。

      -在捷克有所谓的“增值税登记册”,和波兰的SAF-T类似,其中必须包含所有相关的交易信息。

      -在西班牙和法国,企业甚至有可能需要在未来一段时间每天上报自己的销售额。

     

      尽管大的变革目前只影响到大型企业,但总的来说,欧盟的税务政策正朝着“实时增值税”的趋势发展。广大的中国跨境电商卖家应当及早做好准备,作为被欧洲各国政府重点关注的对象,更应该有以税务合规合法谋求长远发展的决心!

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